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全球簡訊:五礦發(fā)展: 五礦發(fā)展股份有限公司關(guān)于續(xù)聘會計師事務(wù)所的公告

時間:2022-10-24 20:56:16    來源:證券之星    

證券代碼:600058   證券簡稱:五礦發(fā)展        公告編號:臨 2022-42

          五礦發(fā)展股份有限公司


(相關(guān)資料圖)

         關(guān)于續(xù)聘會計師事務(wù)所的公告

  本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大

遺漏,并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

   重要內(nèi)容提示:

   ? 五礦發(fā)展股份有限公司(以下簡稱“五礦發(fā)展”或“公司”)

擬續(xù)聘的 2022 年度財務(wù)審計及內(nèi)部控制審計機構(gòu)名稱:中審眾環(huán)會計

師事務(wù)所(特殊普通合伙)(以下簡稱“中審眾環(huán)”)

   一、擬續(xù)聘會計師事務(wù)所的基本情況

   (一)機構(gòu)信息

   中審眾環(huán)始創(chuàng)于 1987 年,2013 年 11 月轉(zhuǎn)制為特殊普通合伙制

事務(wù)所,注冊地址為湖北省武漢市武昌區(qū)東湖路 169 號 2-9 層,首席

合伙人為石文先先生。截至 2021 年末,中審眾環(huán)合伙人數(shù)量為 199

人,注冊會計師數(shù)量為 1,282 人,簽署過證券服務(wù)業(yè)務(wù)審計報告的注

冊會計師人數(shù)為 780 人。

務(wù)收入為 185,443.49 萬元,證券業(yè)務(wù)收入為 49,646.66 萬元。2021 年

度,中審眾環(huán)審計的上市公司客戶總計 181 家,主要行業(yè)涉及制造業(yè),

批發(fā)和零售業(yè),房地產(chǎn)業(yè),電力、熱力、燃?xì)饧八a(chǎn)和供應(yīng)業(yè),農(nóng)、

林、牧、漁業(yè),信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè),采礦業(yè),文化、

體育和娛樂業(yè)等,其中本公司同行業(yè)上市公司客戶共 12 家(含本公

司),審計收費總額為 18,088.16 萬元。

  中審眾環(huán)每年均按業(yè)務(wù)收入規(guī)模購買職業(yè)責(zé)任保險,并補充計提

職業(yè)風(fēng)險金,購買的職業(yè)保險累計賠償限額 9 億元,目前尚未使用,

可以承擔(dān)審計失敗導(dǎo)致的民事賠償責(zé)任。職業(yè)風(fēng)險基金計提或職業(yè)保

險購買符合相關(guān)規(guī)定。

  中審眾環(huán)最近三年未受到刑事處罰、自律監(jiān)管措施和紀(jì)律處分,

最近三年因執(zhí)業(yè)行為受到行政處罰 1 次、最近三年因執(zhí)業(yè)行為受到監(jiān)

督管理措施 22 次。

政處罰 2 人次,行政管理措施 43 人次、自律監(jiān)管措施 0 次和紀(jì)律處

分 0 次。

  (二)項目信息

  項目合伙人:杜高強,2014 年成為中國注冊會計師,2015 年起

開始從事上市公司審計工作,2013 年起開始在中審眾環(huán)執(zhí)業(yè),2021

年起為五礦發(fā)展提供審計服務(wù)。最近三年簽署過 3 家上市公司審計報

告。

  簽字注冊會計師:李鋒勤,2006 年成為中國注冊會計師,2009

年起開始從事上市公司審計工作,2013 年起開始在中審眾環(huán)執(zhí)業(yè),

審計報告。

  簽字項目合伙人、簽字注冊會計師最近三年未受到刑事處罰、行

政處罰、自律監(jiān)管措施和紀(jì)律處分。

  中審眾環(huán)及項目合伙人杜高強、簽字注冊會計師李鋒勤、項目質(zhì)

量控制復(fù)核人陳俊不存在違反《中國注冊會計師職業(yè)道德守則》對獨

立性要求的情形。

  公司擬支付中審眾環(huán) 2022 年度財務(wù)審計費用為 165 萬元,內(nèi)部

控制審計費用為 35 萬元,費用合計為 200 萬元,與 2021 年相比未發(fā)

生變化。本次審計費用是參考市場定價原則,綜合考慮公司的業(yè)務(wù)規(guī)

模、所處行業(yè)、公司年報審計需配備的審計人員情況和投入的工作量

以及中審眾環(huán)的收費標(biāo)準(zhǔn)等因素確定。

  二、續(xù)聘會計師事務(wù)所履行的程序

  (一)公司董事會審計委員會履職情況及審查意見

  公司董事會審計委員會 2022 年度第七次會議審議通過了《關(guān)于

續(xù)聘中審眾環(huán)會計師事務(wù)所為公司 2022 年度財務(wù)審計和內(nèi)部控制審

計機構(gòu)的議案》,董事會審計委員會認(rèn)為中審眾環(huán)在公司 2021 年度

的審計工作中敬業(yè)勤勉、認(rèn)真專業(yè),具備專業(yè)勝任能力和投資者保護(hù)

能力,其獨立性和誠信狀況等符合有關(guān)規(guī)定,同意繼續(xù)聘任中審眾環(huán)

為公司 2022 年度財務(wù)審計和內(nèi)部控制審計機構(gòu),同意將上述事項提

交公司董事會審議。

  (二)公司獨立董事關(guān)于本次續(xù)聘會計師事務(wù)所事項的事前認(rèn)可

及獨立意見

  公司獨立董事事前認(rèn)可本事項,認(rèn)為中審眾環(huán)具備證券、期貨相

關(guān)業(yè)務(wù)審計從業(yè)資格,具有為上市公司提供審計服務(wù)的經(jīng)驗與能力,

能夠為公司提供專業(yè)、優(yōu)質(zhì)的財務(wù)審計和內(nèi)部控制審計服務(wù),同意將

相關(guān)議案提交公司董事會審議。

  公司獨立董事發(fā)表了獨立意見,認(rèn)為中審眾環(huán)具有相應(yīng)的專業(yè)勝

任能力和投資者保護(hù)能力,獨立性和誠信狀況良好,同意續(xù)聘其為本

公司 2022 年度財務(wù)審計及內(nèi)部控制審計服務(wù)機構(gòu);續(xù)聘相關(guān)決策程

序符合法律、法規(guī)和《公司章程》等規(guī)定,不存在損害公司及股東利

益的情形;同意將該事項提交公司股東大會審議,同意在公司股東大

會批準(zhǔn)上述事項后授權(quán)公司法定代表人或其授權(quán)代理人辦理簽署相

關(guān)服務(wù)協(xié)議等事項。

  (三)公司董事會對本次聘請會計事務(wù)所相關(guān)議案的審議和表決

情況

于續(xù)聘中審眾環(huán)會計師事務(wù)所為公司 2022 年度財務(wù)審計和內(nèi)部控制

審計機構(gòu)的議案》,同意續(xù)聘中審眾環(huán)為公司 2022 年度財務(wù)審計及內(nèi)

部控制審計機構(gòu);同意將上述事項提交公司股東大會審議;同意在股

東大會批準(zhǔn)上述有關(guān)事項后授權(quán)公司法定代表人或其授權(quán)代理人辦

理簽署相關(guān)服務(wù)協(xié)議等事項。本次會議應(yīng)參加表決董事 9 人,實際參

加表決董事 9 人。表決結(jié)果:同意 9 票,反對 0 票,棄權(quán) 0 票。

  (四)本次續(xù)聘會計師事務(wù)所事項尚需提交公司股東大會審議,

并自公司股東大會審議通過之日起生效。

  特此公告。

                        五礦發(fā)展股份有限公司董事會

                          二〇二二年十月二十五日

查看原文公告

標(biāo)簽: 五礦發(fā)展 會計師事務(wù)所 股份有限公司

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